目 录
第一部分 上高县新界埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县新界埠镇人民政府2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县新界埠镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县新界埠镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、加强党的建设。严格抓好基层党组织各项制度建设,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设。
2、推进区域发展。贯彻乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,推进乡村绿色发展,深化乡村精神文明建设,构建乡村治理体系,深入推进农业农村改革。
3、加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理等工作,承担组织领导等职责,加强财税管理,负责本级财务及集体资产工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
4、加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛等应急管理工作;承担下去平安建设和社会治安综合治理工作,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾。
5、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保险、移民、乡村振兴等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制;推进镇便民服务平台标准化建设。
6、领导基层自治。领导村(居)民委员会,推进村(居)民委员会自治,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法制、德治相结合的基层治理体系;推进村(社区)务公开、财务公开。
7、动员社区参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区服务。
8、做好国防教育和兵役等工作。
9、观测执行相关法律法规,落实审批服务执法赋权事项。
10、承担上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年上高县新界埠镇人民政府共有预算单位 1 个,即上高县新界埠镇人民政府本级。
编制人数小计64人,其中:行政编制人数28人,全部补助 事业编制人数36人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计57人,其中:在职人数小计57人,行政在职人数23人,全部补助事业在职人数34人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计22人,遗属人数6人。
第二部分 上高县新界埠镇人民政府2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 上高县新界埠镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年上高县新界埠镇人民政府收入预算总额为 6391.3 万元,较上年预算安排减少 1044.02 万元,其中:财政拨款收入 4451.82 万元,较上年预算安排减少 663.77 万元;教育收费资金收 入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万 元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 1930 万元,较上年预算安排减少 288.9 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 9.48 万元,较上年预算安排减少 91.35 万元。
(二)支出预算情况
2024年上高县新界埠镇人民政府支出预算总额为6391.3 万元,较上年预算安排减少 1044.02 万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出 915.6 万元,较上年预算安排增加 103.34 万元;其中:工资福利支出 840.06 万元, 商品和服务支出 52.87 万元,对个人和家庭的补助 22.66 万元, 资本性支出 0 万元;项目支出 5475.7 万元,较上年预算安排减少 1147.36 万元;其中:工资福利支出 255.66 万元,商品和服务支出 1231.14 万元,对个人和家庭的补助 80 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 1592.77 万元,对企业补助 2316.13 万元,其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 991.12 万元,较上年预算安排减少 321.2 万元;国防支出 2 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 83.62 万 元,较上年预算安排增加 41.35 万元;教育支出 277.35 万 元,较上年预算安排减少 57.68 万元;科学技术支出 583.38 万元,较上年预算安排增加 392.11 万元;文化旅游体育与传媒支出 30.58 万元,较上年预算安排减少 17 万 元;社会保障和就业支出140.92 万元,较上年预算安排增加 71.98 万元;卫生健康支出 74.65 万元,较上年预算安排增加 6.47 万元;节能环保支出 369.96 万元,较上年预算安排减少 117.71 万元;城乡社区支出 264.98 万元,较上年预算安排减少 220.52 万元;农林水支出 1517.66 万元,较上年预算安排增加 10.47 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 35 万元,较上年预算安排减少 597.96 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 90.09 万元,较上年预算安排增加 55.22 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.65 万元;其他支出 1930 万元,较上年预算安排减少 288.9 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 1095.72 万元,较上年预算安排增加 164.93 万元;商品和服务支出 1284.01 万元, 较上年预算安排增加 1090.29 万元;对个人和家庭的补助 102.66 万元,较上年预算安排增加 80.85 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 1592.77 万元,较上年预算安排增加 75.6 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 对企业补助 2316.14 万元,较上年预算安排减少 236.79 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 2218.9 万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年上高县新界埠镇人民政府财政拨款支出预算总额
4451.82 万元,较上年预算安排减少 663.77 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 991.12 万元,国防支出 2 万元,公共安全支出 83.62 万元,教育支出 277.35 万元,科学技术支出 583.38 万元, 文化旅游体育与传媒支出 30.58 万元,社会保障和就业支出 140.92 万元,卫生健康支出 74.65 万 元,节能环保支出 369.96 万元,城乡社区支出 255.49 万元,农林水 支出 1517.66 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 35 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 90.09 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 915.6 万元,较上年预算安排增加 103.34 万元;其中:工资福利支出 840.06 万元, 商品和服务支出 52.87 万元,对个人和家庭的补助 22.66 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 3536.22 万元,较上年预算安排减少 767.11 万元;其中:工资福利支出 255.66 万元,商品 和服务支出 301.14 万元,对个人和家庭的补助 80 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 583.29 万元,对企业补助 2316.13 万元,其他支出 0 万元。
(四)政府性基金情况
2024年上高县新界埠镇人民政府性基金收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本部门没有使
用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2024年上高县新界埠镇人民政府国有资本经营收入预算为 0 万元,支出预算为 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本部门没有使
用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年上高县新界埠镇人民政府机关运行费预算 380.6 万元, 比2023年预算增减少 14.97 万元,下降 0.04 %,主要原因是 落实过紧日子要求压减公用经费支出 。
(如两年度预算均无相应支出,则说明 “本部门无行政
参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2024年上高县新界埠镇人民政府所属各单位政府采购总额 19.76 万元,其中: 政府采购货物预算 19.76 万元, 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(为 “ 0” 的内容也应保留,如 “政府采购工程预算 0 万
元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年(上年)12月31日(各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间),部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。
2024年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值
200 万元以上大型设备具体为: 无 。
(为 “ 0”的内容也应保留,如 “部门共有车辆 0 辆”)
(九)中小企业扶持项目情况说明
1)项目概述
通过加大对中小企业扶持力度,吸引优秀项目和资金落地,进而增加我镇税源和财政收入。
2)立项依据
根据《财政部工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》、《财政部工业和信息化部 科技部关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级工作的通知》、《中小企业发展专项资金管理办法》及《财政部关于下达2021年中小企业发展专项资金预算的通知》等文件规定。
3)实施主体
上高县新界埠镇人民政府
4)实施方案
按实际产生金额进行资金拨付
5)实施周期
2024年1月1日-2024年12月31日
6)年度预算安排
年度预算安排2085.75万元
(如果本部门没有项目,请说明 “本部门本年度未安排
项目”)
二、2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年上高县新界埠镇人民政府"三公"经费财政拨款安
排 39.8 万元,其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万,
主要原因是:无因公出国预算安排。
公务接待费 24.8 万元,比上年增 0 万元,主要
原因是: 与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 15 万元,比上年增 0 万
元,主要原因是: 与上年安排保持一致 。
公务用车购置 0 万元,比上年减少 13 万元,主
要原因是: 上年购置公务用车一辆 。
(增减变化为 0 的也请填写,并在主要原因说明 “与上
年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年(上年)全部结转和 结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余
资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明
进行解释。
(一)其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务支出。
(四)其他税收事务支出:反映除上述项目以外的其他税收事务支出。
(五)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
(六)其他公安支出:反映除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。
(七)小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。
(八)初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。
(九)其他科学技术管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
(十)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(十二)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
(十三)公务员医疗补助 :反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(十四)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(十五)小城镇基础设施建设:反映用于小城镇路、水、气、电等基础建设方面的支出。
(十六)事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
(十七)农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
(十八)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
(十九)对村级公益事业建设的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
(二十)对村民委员会和村党支部的补助 :反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
(二十一)其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
(二十二)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。
(二十三)其他支出:反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
( 一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
( 二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
填报单位:[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
4,451.82 |
一般公共服务支出 |
991.12 |
(一)一般公共预算收入 |
4,451.82 |
国防支出 |
2.00 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
公共安全支出 |
83.62 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
教育支出 |
277.35 |
二、教育收费资金收入 |
|
科学技术支出 |
583.38 |
三、事业收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
四、事业单位经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
140.92 |
五、附属单位上缴收入 |
|
卫生健康支出 |
74.65 |
六、上级补助收入 |
|
节能环保支出 |
369.96 |
七、其他收入 |
1,930.00 |
城乡社区支出 |
264.98 |
|
|
农林水支出 |
1,517.66 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
35.00 |
|
|
住房保障支出 |
90.09 |
|
|
其他支出 |
1,930.00 |
|
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本年收入合计 |
6,381.82 |
本年支出合计 |
6,391.30 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
9.48 |
|
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|
收入总计 |
6,391.30 |
支出总计 |
6,391.30 |
单位收入总表
[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
6,391.30 |
9.48 |
4,451.82 |
4,451.82 |
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
991.12 |
|
991.12 |
991.12 |
|
|
|
|
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|
01 |
人大事务 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
953.20 |
|
953.20 |
953.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
733.60 |
|
733.60 |
733.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
219.60 |
|
219.60 |
219.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
财政事务 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
税收事务 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
15.93 |
|
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
15.93 |
|
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
国防动员 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
83.62 |
|
83.62 |
83.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
公安 |
78.62 |
|
78.62 |
78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
78.62 |
|
78.62 |
78.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
277.35 |
|
277.35 |
277.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
277.35 |
|
277.35 |
277.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
152.07 |
|
152.07 |
152.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
125.28 |
|
125.28 |
125.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
583.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
583.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
583.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
140.92 |
|
140.92 |
140.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
135.47 |
|
135.47 |
135.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.44 |
|
19.44 |
19.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.73 |
|
110.73 |
110.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.31 |
|
5.31 |
5.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
|
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
|
2.45 |
2.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
74.65 |
|
74.65 |
74.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
44.65 |
|
44.65 |
44.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
|
34.31 |
34.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.30 |
|
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.04 |
|
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
369.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
369.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
369.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
264.98 |
9.48 |
255.49 |
255.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城乡社区公共设施 |
155.49 |
|
155.49 |
155.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
155.49 |
|
155.49 |
155.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.48 |
9.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,517.66 |
|
1,517.66 |
1,517.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
农业农村 |
982.42 |
|
982.42 |
982.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
577.42 |
|
577.42 |
577.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
405.00 |
|
405.00 |
405.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.00 |
|
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
452.24 |
|
452.24 |
452.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
200.00 |
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.86 |
|
191.86 |
191.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
60.38 |
|
60.38 |
60.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
90.09 |
|
90.09 |
90.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
90.09 |
|
90.09 |
90.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
90.09 |
|
90.09 |
90.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
|
99 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,930.00 |
|
单位支出总表
填报单位[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,391.30 |
915.60 |
5,475.70 |
201 |
一般公共服务支出 |
991.12 |
733.60 |
257.53 |
01 |
人大事务 |
7.00 |
|
7.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
953.20 |
733.60 |
219.60 |
2010301 |
行政运行 |
733.60 |
733.60 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
219.60 |
|
219.60 |
06 |
财政事务 |
10.00 |
|
10.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
07 |
税收事务 |
5.00 |
|
5.00 |
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
13 |
商贸事务 |
15.93 |
|
15.93 |
2011308 |
招商引资 |
15.93 |
|
15.93 |
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
06 |
国防动员 |
2.00 |
|
2.00 |
2030607 |
民兵 |
2.00 |
|
2.00 |
204 |
公共安全支出 |
83.62 |
|
83.62 |
02 |
公安 |
78.62 |
|
78.62 |
2040299 |
其他公安支出 |
78.62 |
|
78.62 |
99 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
205 |
教育支出 |
277.35 |
|
277.35 |
02 |
普通教育 |
277.35 |
|
277.35 |
2050202 |
小学教育 |
152.07 |
|
152.07 |
2050203 |
初中教育 |
125.28 |
|
125.28 |
206 |
科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
99 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
140.92 |
94.66 |
46.26 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
135.47 |
92.21 |
43.26 |
2080501 |
行政单位离退休 |
19.44 |
19.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.73 |
72.78 |
37.95 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.31 |
|
5.31 |
11 |
残疾人事业 |
3.00 |
|
3.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
|
3.00 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
74.65 |
34.65 |
40.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
44.65 |
34.65 |
10.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
24.31 |
10.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.30 |
9.30 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.04 |
1.04 |
|
99 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
211 |
节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
99 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
212 |
城乡社区支出 |
264.98 |
|
264.98 |
03 |
城乡社区公共设施 |
155.49 |
|
155.49 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
155.49 |
|
155.49 |
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.48 |
|
9.48 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1.00 |
|
1.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.48 |
|
8.48 |
99 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
213 |
农林水支出 |
1,517.66 |
|
1,517.66 |
01 |
农业农村 |
982.42 |
|
982.42 |
2130104 |
事业运行 |
577.42 |
|
577.42 |
2130122 |
农业生产发展 |
405.00 |
|
405.00 |
03 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
05 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
53.00 |
|
53.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.00 |
|
53.00 |
07 |
农村综合改革 |
452.24 |
|
452.24 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
200.00 |
|
200.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.86 |
|
191.86 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
60.38 |
|
60.38 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
35.00 |
|
35.00 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
221 |
住房保障支出 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
02 |
住房改革支出 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
2210201 |
住房公积金 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
229 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
1,930.00 |
99 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
1,930.00 |
2299999 |
其他支出 |
1,930.00 |
|
1,930.00 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
4,451.82 |
一、本年支出 |
4,451.82 |
4,451.82 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
4,451.82 |
一般公共服务支出 |
991.12 |
991.12 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
公共安全支出 |
83.62 |
83.62 |
|
|
|
|
教育支出 |
277.35 |
277.35 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
583.38 |
583.38 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
30.58 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
140.92 |
140.92 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
74.65 |
74.65 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
369.96 |
369.96 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
255.49 |
255.49 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,517.66 |
1,517.66 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
90.09 |
90.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,451.82 |
支出总计 |
4,451.82 |
4,451.82 |
|
|
一般公共预算支出表
[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,451.82 |
915.60 |
3,536.22 |
201 |
一般公共服务支出 |
991.12 |
733.60 |
257.53 |
01 |
人大事务 |
7.00 |
|
7.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
953.20 |
733.60 |
219.60 |
2010301 |
行政运行 |
733.60 |
733.60 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
219.60 |
|
219.60 |
06 |
财政事务 |
10.00 |
|
10.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
07 |
税收事务 |
5.00 |
|
5.00 |
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
13 |
商贸事务 |
15.93 |
|
15.93 |
2011308 |
招商引资 |
15.93 |
|
15.93 |
203 |
国防支出 |
2.00 |
|
2.00 |
06 |
国防动员 |
2.00 |
|
2.00 |
2030607 |
民兵 |
2.00 |
|
2.00 |
204 |
公共安全支出 |
83.62 |
|
83.62 |
02 |
公安 |
78.62 |
|
78.62 |
2040299 |
其他公安支出 |
78.62 |
|
78.62 |
99 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
|
5.00 |
205 |
教育支出 |
277.35 |
|
277.35 |
02 |
普通教育 |
277.35 |
|
277.35 |
2050202 |
小学教育 |
152.07 |
|
152.07 |
2050203 |
初中教育 |
125.28 |
|
125.28 |
206 |
科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
99 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
583.38 |
|
583.38 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
99 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
30.58 |
|
30.58 |
208 |
社会保障和就业支出 |
140.92 |
94.66 |
46.26 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
135.47 |
92.21 |
43.26 |
2080501 |
行政单位离退休 |
19.44 |
19.44 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.73 |
72.78 |
37.95 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.31 |
|
5.31 |
11 |
残疾人事业 |
3.00 |
|
3.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.00 |
|
3.00 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.45 |
2.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
74.65 |
34.65 |
40.00 |
11 |
行政事业单位医疗 |
44.65 |
34.65 |
10.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
34.31 |
24.31 |
10.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.30 |
9.30 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.04 |
1.04 |
|
99 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
30.00 |
|
30.00 |
211 |
节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
99 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
2119999 |
其他节能环保支出 |
369.96 |
|
369.96 |
212 |
城乡社区支出 |
255.49 |
|
255.49 |
03 |
城乡社区公共设施 |
155.49 |
|
155.49 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
155.49 |
|
155.49 |
99 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
100.00 |
|
100.00 |
213 |
农林水支出 |
1,517.66 |
|
1,517.66 |
01 |
农业农村 |
982.42 |
|
982.42 |
2130104 |
事业运行 |
577.42 |
|
577.42 |
2130122 |
农业生产发展 |
405.00 |
|
405.00 |
03 |
水利 |
30.00 |
|
30.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
30.00 |
|
30.00 |
05 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
53.00 |
|
53.00 |
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
53.00 |
|
53.00 |
07 |
农村综合改革 |
452.24 |
|
452.24 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
200.00 |
|
200.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
191.86 |
|
191.86 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
60.38 |
|
60.38 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
35.00 |
|
35.00 |
08 |
支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
35.00 |
|
35.00 |
221 |
住房保障支出 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
02 |
住房改革支出 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
2210201 |
住房公积金 |
90.09 |
52.69 |
37.40 |
一般公共预算基本支出表
[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
915.60 |
862.73 |
52.87 |
301 |
工资福利支出 |
840.06 |
840.06 |
|
30101 |
基本工资 |
188.98 |
188.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
145.22 |
145.22 |
|
30103 |
奖金 |
213.13 |
213.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.78 |
72.78 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.08 |
21.08 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.30 |
9.30 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.45 |
2.45 |
|
30113 |
住房公积金 |
52.69 |
52.69 |
|
30114 |
医疗费 |
1.04 |
1.04 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
133.39 |
133.39 |
|
302 |
商品和服务支出 |
52.87 |
|
52.87 |
30201 |
办公费 |
28.35 |
|
28.35 |
30229 |
福利费 |
3.42 |
|
3.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.80 |
|
1.80 |
30239 |
其他交通费用 |
14.82 |
|
14.82 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.66 |
22.66 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.24 |
6.24 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.23 |
3.23 |
|
30309 |
奖励金 |
13.20 |
13.20 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
921001 |
上高县新界埠镇人民政府 |
39.80 |
|
|
|
24.80 |
15.00 |
15.00 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[921001]上高县新界埠镇人民政府 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |