目 录
第一部分 上高县司法局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上高县司法局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上高县司法局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上高县司法局概况
一、部门主要职责
1、制订全县法制宣传教育和普及法律知识规划,并组织实施,指导各乡(镇)、场、各行业的依法治理工作。
2、管理和指导全县律师工作和法律服务工作,综合管理社会法律服务机构。
3、负责全县公证业务活动。
4、管理和指导全县的人民调解、司法助理员、基层法律服务所和司法所工作。
5、管理和指导全县法律援助工作。
6、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作。
7、管理、指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。
8、管理和指导全县社区矫正工作。
9、管理和指导全县医患纠纷调处工作。
10、管理和指导全县行政应诉和复议、行政执法监督工作。
11、承担县委全面依法治国委员会办公室有关工作。
二、部门基本情况
上高县司法局编制人数40人,其中:行政编制33人、全额补助事业编制7人;实有人数59人,其中:在职人数40人,退休人员19人。
第二部分 上高县司法局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县司法局收入预算总额为631.02万元,其中:财政拨款收入659.17万元,占收入预算总额的100%。较上年预算下降4.46%,主要是人员减少所致。
(二)支出预算情况
2021年县司法局支出预算总额为631.02万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出520.02万元,占支出预算总额的82.41%,包括工资福利支出405.33万元、商品和服务支出104.56万元、对个人和家庭的补助支出10.12万元;项目支出111万元,占支出预算总额的17.59%。
按支出功能科目划分:公共安全支出515.26万元,占支出预算总额的81.66%,社会保障与就业60.74万元,占支出预算总额的9.63%;卫生健康支出25.43万元,占支出预算总额的4.03%;住房保障支出29.59万元,占支出预算总额的4.69%。
按支出经济分类科目划分:工资福利支出405.81万元,占基本支出总额的78%;商品和服务支出104.56万元,占基本支出总额的20%;退休费10.13万元,占基本支出总额的2%。
(三)财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出数为631.02万元,其中公共安全支出515.26万元,社会保障和就业支出60.73,卫生健康支出25.43万元,住房保障支出29.59万元。较上年预算下降4.46%,主要是人员减少所致。
(四)政府性基金情况
2021年度无政府性基金
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算99.72万元,比2019年预算增加4.84万元,增长4.63%。
2021年预算安排机关运行公用经费104.56万元,其中办公费20万元,印刷费20万元,电费3万元,水费1万元,邮电费16万元,差旅费16.96万元,会议费8万元,培训费4万元,公务接待费8万元,其他商品和服务支出7.6万元。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额61.45万元,其中:政府采购货物预算51.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆:无,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(八)项目绩效目标设置情况
(1)2021年实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金111万元,进行了绩效评价的项目7个,涉及资金111万元。
(2)社区矫正项目情况说明
1.项目概述:上高县司法局社区矫正经费是列入年初总预算、用于社区矫正的专项经费。社区矫正经费开支范围包括:(1)司法行政机关社区矫正工作指导管理费。包括社区矫正宣传工作经费,培训经费,表彰奖励费等。(2)社区矫正工作经费。包括适用社区矫正调查评估费,档案文书费,对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费,组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费等。(3)社区矫正设备费。包括社区矫正人员定位管理设备购置费、档案管理设备费、其他业务装备购置费等。
2.立项依据:《关于进一步加强社区矫正工作的通知》(宜办发电[2018]136号)文件精神
3.实施主体:社区矫正工作遵循党委政府统一领导,司法行政机关具体组织实施,人民法院、人民检察院、公安机关密切配合,社会力量广泛参与的原则,由县司法局对社区服刑人员进行监督管理和教育帮助,司法所承担社区矫正日常工作。
4.实施方案:(1)项目组织情况。县司法局负责指导管理、组织实施社区矫正工作,进行监督管理和教育帮助;人民法院对符合社区矫正适用条件的被告人、罪犯依法作出判决、裁定或者决定;人民检察院对社区矫正各执法环节依法实行法律监督;公安机关对违反治安管理规定和重新犯罪的社区矫正人员及时依法处理;司法所承担社区矫正日常工作。社会工作者和志愿者在社区矫正机构的组织指导下参与社区矫正工作;有关部门、村(居)民委员会、社区矫正人员所在单位、就读学校、家庭成员或者监护人、保证人等协助社区矫正机构进行社区矫正。(2)项目管理情况。根据《社区矫正实施办法》规定,严格按照社区矫正衔接、社区矫正执行、社区矫正管理考核、社区矫正解除等工作流程,实施社区矫正统一接收、统一宣告、统一定位、统一追查等工作措施。建立社区服刑人员衔接报到制度,社区服刑人员自判决、裁定生效之日起十日内到县级司法行政机关报到。县级司法行政机关登记接收后,限期社区服刑人员三日内到指定的司法所接受社区矫正。建立入矫宣告制度,所有当月新入矫的社区服刑人员统一集中在社区矫正监管中心进行入矫宣告,明确社区服刑人员的矫正期限、应当遵守的管理规定和违反规定的法律后果、社区服刑人员享有的权利和受限制行使的权利等。建立社区服刑人员报到学习制度,社区服刑人员每月应主动到司法所汇报思想,并参加集中教育学习和公益性劳动活动。按照严管、普管、宽管的分类管理要求,每月公益性劳动时间分别不得少于12小时、10小时、8小时。建立移动手机定位和佩戴电子手环监管制度,防止社区服刑人员未经请假擅自超出本市活动范围。建立公检法司联合执法制度,追查脱管漏管对象,为不服从或违反社区矫正管理的社区服刑人员进行司法处罚,维护社区矫正工作有序推进。
5.实施周期:每年度
6.年度预算安排:2021年预算为70万元
7.绩效目标和指标:(1)项目产出指标。产出数量指标中分设入矫率、定位率和劳动参加率三个三级项目指标。2021年当年接收社区服刑人员和全年参加宣告入矫人数目标完成率100%,完成预期目标;保证参加社区公益性劳动人员参加率达98.00%以上,完成阶段目标。(2)项目效益指标。二级指标经济效益指标分设社区服刑人员解矫率和重新违法犯罪率二个三级项目指标。2021年全年应解矫和实际解矫人数解矫率100%,矫正效果达到预期目标,对维护社会稳定,促进社会发展发挥了积极作用。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上高县司法局“三公”经费年初预算安排13.50万元,较上年下降8.9%,其中:
因公出国(境)费0万元,无变化,主要原因是未发生因公出国(境)。
公务接待费9万元,比上年下降11.11%,主要原因是厉行节约,进一步规范来客接待行为。
公务用车运行维护费4.5万元,比上年下降4.44%,主要原因是规范公务用车出行。
公务用车购置费0万元,比上年下降100%,主要原因是2020年购置了一辆执法执勤车辆。
第三部分 上高县xx 单位2021年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件: