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关于上高县2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要版)

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2024年7月29日,县十七届人民代表大会常委会第二十七次会议听取和审议了县人民政府《关于上高县2023年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并提出具体审议意见。

县政府对县人大常委会的审议意见高度重视,并就如何落实县人大常委会审议意见进行了认真研究,同时组织审计部门及相关单位对审计工作报告中揭示的问题加以梳理,限期整改。县审计局按照县人大常委会审议意见和县政府有关要求,加大督促检查力度,严格落实审计问题台帐管理制度,扎实开展审计整改“回头看”工作,截至10月底,审计工作报告反映的问题绝大部分已得到整改,个别分阶段整改的问题仍在持续推进。

一、财政预算执行方面发现问题的整改落实情况

对审计指出的关于预算编制不完整、部分非税收入、政府性基金收入未纳入预算管理等问题,县财政局高度重视并积极整改,在今后的预算编制中将不断提高预算编制的完整性、科学性和规范性,并切实加强预算收入的管理,确保预算收入的完整性。

二、政府投资项目审计发现问题的整改落实情况

相关单位已对审计查出的问题认真研究,并制定了整改方案,落实整改措施,及时规范了部分工程类政府采购行为,并出台了相关的管理制度,加强财政评审中介服务机构的管理,确保财政评审中介服务机构中介独立、客观、公正地开展评审工作。

三、部门预算执行方面问题的整改情况

上高县林业局、县住房和城乡建设局、县商务局、县原国资办、县教体局等5个预算部门高度重视审计查出问题的整改工作,针对部分单位存在项目资金拨付进度缓慢、店面租金未及时收缴、不合规发票报账等方面的问题,采取加快项目推进进度、下发租金催缴单、严把发票审核关等措施,进一步规范财政资金的管理及使用。

在县人大常委会监督指导下,根据县政府的统一部署,2023年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改总体情况良好,个别问题受限于体制机制,未完全整改到位。对此类问题,县政府将持续跟进,督促有关部门严格按照县人大审议意见的要求,切实提高审计整改工作的质量和效率,全面落实好审计整改工作。

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